2017年收支决算总表
作者:来源:
发布时间:2018-10-26浏览:
编制单位:长江工程职业技术学院 |
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| 2018年6月 |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 125,380,000.00 | 148,974,572.87 | 139,492,818.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 94,130,000.00 | 94,130,000.00 | 0.00 | 90,135,172.87 | 90,135,172.87 | 0.00 | 89,687,375.27 | 89,687,375.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 76,300,000.00 | 76,300,000.00 | 0.00 | 76,300,000.00 | 76,300,000.00 | 0.00 | 75,864,030.60 | 75,864,030.60 | 0.00 |
| 3 |
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| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 17,830,000.00 | 17,830,000.00 | 0.00 | 13,835,172.87 | 13,835,172.87 | 0.00 | 13,823,344.67 | 13,823,344.67 | 0.00 |
| 4 |
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| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 31,250,000.00 | 31,250,000.00 | 0.00 | 69,508,933.00 | 69,508,933.00 | 0.00 | 60,474,976.00 | 60,474,976.00 | 0.00 |
| 5 |
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| 五、教育支出 | 35 | 125,380,000.00 | 125,380,000.00 | 0.00 | 159,644,105.87 | 159,644,105.87 | 0.00 | 150,162,351.27 | 150,162,351.27 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
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| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 31,250,000.00 | 31,250,000.00 | 0.00 | 69,508,933.00 | 69,508,933.00 | 0.00 | 60,474,976.00 | 60,474,976.00 | 0.00 |
| 7 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 |
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| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 62,547,340.87 | 62,547,340.87 | 0.00 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 25,069,196.75 | 25,069,196.75 | 0.00 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 21,588,689.73 | 21,588,689.73 | 0.00 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 15,518,992.92 | 15,518,992.92 | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 25,438,131.00 | 25,438,131.00 | 0.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 |
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| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 |
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| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 |
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本年收入合计 | 24 | 125,380,000.00 | 148,974,572.87 | 139,492,818.27 | 本年支出合计 | 77 | 125,380,000.00 | 125,380,000.00 | 0.00 | 159,644,105.87 | 159,644,105.87 | 0.00 | 150,162,351.27 | 150,162,351.27 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 125,380,000.00 | 125,380,000.00 | 0.00 | 159,644,105.87 | 159,644,105.87 | 0.00 | 150,162,351.27 | 150,162,351.27 | 0.00 |
| 25 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 10,669,533.00 | 10,669,533.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 10,669,533.00 | 10,669,533.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
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总计 | 30 | 125,380,000.00 | 159,644,105.87 | 150,162,351.27 | 总计 | 83 | 125,380,000.00 | 125,380,000.00 | 0.00 | 159,644,105.87 | 159,644,105.87 | 0.00 | 150,162,351.27 | 150,162,351.27 | 0.00 | 总计 | 83 | 125,380,000.00 | 125,380,000.00 | 0.00 | 159,644,105.87 | 159,644,105.87 | 0.00 | 150,162,351.27 | 150,162,351.27 | 0.00 |